2月7日,根據(jù)集團(tuán)公司的安排,大信會計師事務(wù)所一行4人來我院對2011年院及所屬子公司的經(jīng)營狀況、年度經(jīng)營指標(biāo)、年度報表等進(jìn)行為期一周的現(xiàn)場審計。
集團(tuán)公司對集團(tuán)所屬單位的年度審計工作非常重視,在2011年11月23日召開的年度預(yù)決算會議上,邀請了會計師事務(wù)所的項目負(fù)責(zé)人對本次審計工作進(jìn)行了部署,并對相關(guān)操作細(xì)節(jié)和技術(shù)層面進(jìn)行了說明。院領(lǐng)導(dǎo)高度重視本次審計工作,在審計未入場之前,就召開了專門會議,對做好本次審計工作進(jìn)行了統(tǒng)籌安排。 為順利完成本次審計工作,院財務(wù)部在年前提前做好審計工作相關(guān)資料準(zhǔn)備工作;審計期間,相關(guān)的財務(wù)人員加班加點(diǎn),克服時間緊、任務(wù)重等困難,積極配合、圓滿完成了本次審計工作。 審計工作是保障企業(yè)經(jīng)濟(jì)能夠健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”。對財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審查和評價,對我院加強(qiáng)內(nèi)部控制,規(guī)范管理,提高經(jīng)濟(jì)效益起到積極的促進(jìn)作用。